欢迎访问湖南省邵阳市残疾人联合会

开启辅助工具 | 回到首页

2022年度邵阳市残疾人联合会部门决算

发布:编辑:肖杰,审核:邓显孜 更新时间:2023年09月05日 浏览人数:[0] 打印

2022年度

邵阳市残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 邵阳市残疾人联合会单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

邵阳市残疾人联合会单位概况

一、 部门职责

(一)代表残疾人利益,反映残疾人需求,管理残疾人事务,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。

(五)协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。

(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。

(八)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

    (一)内设机构设置。邵阳市残疾人联合会单位内设机构包括:办公室、康复部、教育就业部、组宣文体部、维权部。

    (二)决算单位构成。邵阳市残疾人联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市残疾人联合会单位本级。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收总计2229.64万元(含年初结转和结余资金1434.58万元)。与上年相比,减少3020.01万元,降低57.53%,主要是因为残保金项目经费减少

  2022年度支出总计2229.64万元(含年初结转和结余资金514.88万元)。与上年相比,减少3020.01万元,降低57.53%,主要是因为残保金项目经费减少

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计795.06万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入761.36万元,占95.76%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入33.69万元,占4.24%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1,714.76万元(不含年初结转和结余资金),其中:基本支出744.63万元,占43.42%;项目支出970.13万元,占56.58%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收总计761.36万元(不含年初结转和结余资金),与上年相比,减少324.21万元,降低42.58%,主要是因为残保金项目经费减少

2022年度财政拨款支出总计761.36万元(不含年初结转和结余资金),与上年相比,减少324.21万元,降低42.58%,主要是因为残保金项目经费减少  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出761.36万元,占本年支出合计的44.40%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.35万元,减少0.44%,主要是因为为残保金项目经费减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出761.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出728.35万元,占95.66%;卫生健康支出(类)支出12.47万元,占1.64%;节能环保支出(类)支出2.11万元,占0.28%;住房保障支出(类)支出18.43万元,占2.42%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为272.67万元,支出决算数为761.36万元,完成年初预算的279.23%,其中:

  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

  年初预算未安排,支出决算为7万元(由于年初预算为0所以比例无法计算),决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2021年退休人员生活补助经费支出。 

 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为16.36万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的121.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险经费的增加。

  3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

  年初预算为173.15万元,支出决算为191.15万元,完成年初预算的110.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加部分财政拨款。

  4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。

  年初预算为30万元,支出决算为26.83万元,完成年初预算的89.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于疫情原因项目延后。

  5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。

  年初预算未安排,支出决算为67.68万元(由于年初预算为0所以比例无法计算。),决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的残疾人居家托养服务经费支出。

  6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。

  年初预算为10万元,支出决算为14.80万元,完成年初预算的148%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的省队残疾人运动员集训费支出。

  7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

  年初预算为11.45万元,支出决算为398.98万元,完成年初预算的3484.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的残保金及康复托养中心经费支出。

  8、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。

  年初预算未安排,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的养老保险经费支出。于年初预算为0所以比例无法计算

  9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

  年初预算未安排,支出决算为0.08万元(由于年初预算为0所以比例无法计算。),决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的失业保险经费支出。

  10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

  年初预算为1.21万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的73.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于本年有人员减少、故工伤保险经费支出减少。

  11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。

  年初预算未安排,支出决算为0.09万元(由于年初预算为0所以比例无法计算。),决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的失业保险经费支出。

  12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算未安排,支出决算为1.46万元(由于年初预算为0所以比例无法计算。),决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的医疗保险经费支出。

  13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为11.01万元,支出决算为11.01万元,完成年初预算的100%主要是因为严格按预算执行。

  14、节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。

  年初预算未安排,支出决算为2.11万元(由于年初预算为0所以比例无法计算。),决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的省残运会经费支出。

  15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为15.13万元,支出决算为18.43万元,完成年初预算的121.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的住房公积金经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出255.02万元,其中:

  人员经费209.64万元,占基本支出的82.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费45.38万元,占基本支出的17.79%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为2.38万元,完成预算的47.59%,其中:

 因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数持平,决算数等于预算数的原因是厉行节约,继续严控“三公”经费。与上年数相比持平,持平的主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

  公务接待费支出预算为3.00万元,支出决算为1.04万元,完成预算的34.54%,决算数小于预算数的主要原因是为为贯彻中央、省、市委市政府相关要求,牢固树立“过紧日子”的思想,进一步规范公务接待活动,与上年相比减少0.65万元,减少38.63%,减少的主要原因是为公务接待次和人数减少

 公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数持平,决算数等于预算数的原因是厉行节约,继续严控“三公”经费。与上年数相比持平,持平的主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

  公务用车运行维护费支出预算为2.00万元,支出决算为1.34万元,完成预算的67.16%,决算数小于预算数的主要原因贯彻中央、省、市委市政府相关要求,牢固树立“过紧日子”的思想,厉行节约,加强公务用车管理;与上年相比增加0.85万元,增长170.52%,增长的主要原因是增加了本年公务用车维护费支出。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.04万元,占43.55%因公出国(境)费支出决算0.00万元公务用车购置费及运行维护费支出决算1.34万元,占56.45%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次0开支,本年未发生因公出国(境)费

  2、公务接待费支出决算为1.04万元,全年共接待来访团组10个、来宾115人次,主要是国内相关单位交流工作情况及接受相关部分检查指导工作发生的公务接待发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.34万元,其中:公务用车购置费0.00万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.34万元,主要是燃油费、保险费、维护费支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出45.38万元,比上年决算数减少5.33万元,降低10.51%。主要原因是:我中心按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,严控费用支出。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.31万元,用于召开民政残联工作会议会议,人数30人,内容为2022年民政残联工作安排;开支培训费0.25万元,用于开展采购知识培训,人数3人,内容为采购培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额254.69万元,其中:政府采购货物支出45.62 万元、政府采购工程支出7.62万元、政府采购服务支出201.45万元。授予中小企业合同金额254.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额254.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是残疾人辅具器具适配流动服务车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  1、两项省重点民生实事项目成绩突出。

 截止到11月20日,全市残疾儿童康复救助项目实际救助有相应康复需求和适应指征残疾儿童1824名,累计康复训练服务时长13995.6个月,任务完成率为175%。家长满意率100%,康复有效率达98%以上;全市困难残疾人家庭无障碍改造已完成无障碍改造1389户,任务完成率为106.8%。两项省重点民生实事项目均超额完成全年任务数。

  2、大力促进残疾人就业工作,全面助力实现乡村振兴。

  为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,确保已脱贫残疾人不返贫、不产生新的残疾人贫困人口,成立了以党组书记、理事长为组长的市残联实施乡村振兴战略领导小组。领导小组下设办公室,各业务部室负责人为成员。今年4月以来,市残联党组多次开会研究整改工作,先后印发了《助力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的若干措施》《全市残联系统2021年度中央巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改方案》《关于支持绥宁、城步、邵阳县和隆回县四个乡村振兴重点帮扶县残疾人事业高质量发展的实施意见》《邵阳市农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作实施方案》。7月5日召开了全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改推进会、业务培训会,要求各县市区残联要迅速对标对表,全面深入排查,以高度的政治自觉抓好问题整改和返贫致贫风险排查工作。在今年3月全省教就工作会议上,市残联作了《加快建立防止残疾人返贫监测和帮扶机制 进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果》的典型经验交流发言。6月20日省残联《巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作信息》第2期宣传推介了我市的经验和做法。

  实施农村残疾人阳光增收实用技术培训,全市共投入扶持资金247.6万元,为全市1373名残疾人提供实用技术培训+生产资料扶持,其中市级、县级自筹资金任务343名。实施残疾人创业扶持项目,全市共投入扶持资金376.8万元,为全市390名残疾人提供创业帮扶,其中市级、县级自筹资金扶持191名。全市共有残疾人用工单位225家,其中机关事业单位121家,企业104家,安排残疾人902(其中重度残疾人207人),超比例安排残疾人就业单位8家,安置残疾人63人。2月25日,组织举办了残疾人现场招聘会,现场25家用工单位入场招聘,提供就业岗位120多个,共有56名残疾人签订了用工协议。5月份举办就业宣传月活动,连续6天在《邵阳新闻》栏目中推出连泰鞋业、新邵县鸿远金属加工有限公司等吸纳残疾人用工单位典型;在《邵阳日报》和市残联微信公众号专栏刊登残疾人就业政策问答。为2210名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,其中日间照料270名、寄宿制托养250名、居家托养1690名。与市民政局、财政局联合发文,将困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准从今年元月起每人每月分别提高到75元。

  3、实施残疾人精准康复服务。

  充分发挥市本级作用,实施残疾儿童康复救助市级项目 380名,其中救助 0—6 岁残疾儿童 80名; 7—17 岁残疾儿童、少年300名;开展假肢适配康复项目220例,其中大腿110例,小腿110例;完成贫困白内障患者救治2100例;救治重度精神患者60名。新增武冈市中医医院为脑瘫儿童定点康复服务机构,洞口县爱萌特殊儿童康复中心为听力言语、智力残疾儿童定点康复服务机构,洞口县星语特殊儿童康复中心为孤独症儿童定点康复服务机构。在全省率先制定残疾儿童康复训练人脸识别考勤制度,保障康复训练规范有序。市残联康复中心全年共计发放辅助器具401件,重点用于残疾儿童和乡村振兴残疾人临时救助,优先保障残疾儿童和乡村振兴贫困残疾人的康复辅具需求。其中实施邵阳县黄亭市镇开展助力乡村振兴无障“爱”行动,捐赠轮椅、拐杖等辅具147件;为邵阳县、绥宁县、北塔区、经开区14个村共105名残疾人适配了基本型辅助器具;积极筹措资金购买残疾儿童辅具,开展“关爱残障儿童,共享美好未来”辅具适配活动,共救助61名残疾儿童,均取得了良好的社会反响。

  4、优化残疾人证办理服务。

  截止到11月21日,我市有持证残疾人212895人,其中有一、二级重度残疾人122076人,占持证总数的57.34%。今年共办理残疾人证件17007人。4月-5月份对大祥、双清、邵东、新邵、洞口等县市区残疾人证档案管理进行规范化调研,发现存在办证流程、档案资料、评残结论转递不完善、不规范的情况,责令县级残联立行立改,查漏补缺。聚焦办证关键环节,优化办证流程,提质办证服务,今年5月份,申报新增邵东市人民医院、邵阳市中心医院东院2家为指定评残医院,目前待省残联和省卫健委审批;组织全市93名指定评残医院医生参加第三届全省残疾评定医生培训班。将新邵县作为全市第三代残疾人证换发工作试点县,截止到11月1日,全市第三代残疾人证数据采集107319人,制卡成功51460人,待制卡55859人。

5、创建全国文明城市工作全面推进,营造良好文化助残的文明社会氛围。

  广泛宣传“扶智增志、立德励人”文化助残理念,通过整合资源,多元多维的示范,加强文化正能量影响,大力培育先进典型,多角度多层次多维度深化文化助残志愿服务,全方位倡导文化助残行动,将文化助残志愿服务纳入新时代文明实践工作大局。市残联党组多次研究部署创建全国文明城市工作,主要领导带头行动,当文明市民,做文明职工,组织开展了走访慰问、免费听力检测、关爱残疾儿童、假肢适配、垃圾分类、文明劝导、辅具适配等各类志愿服务12次。开展“幸福敲门 平安到家”走访恳谈活动。重点针对未成年残疾儿童健康成长的特定需求,打造了“为梦护航”为主题的未成年残疾儿童志愿服务品牌,在社会上产生了较大的反响。以全国第三十二次助残日活动为契机,在邵阳城市报上八版专刊报道残疾人事业,市政府残工委公开发布了《促进残疾人就业 保障残疾人权益-致全市人民的一封信 》,邵阳日报、邵阳电视台、邵阳城市报等媒体相继对残疾人创业典型、残疾人集中就业企业等进行了集中报道,引领广大残疾人感党恩、听党话、跟党走,展现残疾人自强不息的精神面貌。大力推介杨淑亭、刘红辉、罗龙桂等优秀残疾人代表,杨淑亭作为残疾人火炬手亮相冬残奥会,洞口籍残疾人运动员张义琦出征冬残奥会获得单板滑雪第四名。克服疫情影响,积极组队参加第十一届省残运会,获35金28银14铜,奖牌总数位列全省第六,团体总分位列全省第六。

6、残疾人权益得到有效保障。

  深入开展“双联双百”工作,落实信访责任制,优化信访问题化解机制,全年共接访残疾人76人次,集体访3起,省残联网上信访件8件。重点办理了原福利市场16户残疾人商铺续费办证事宜以及市三区火车站等重点地段残疾人车辆非法营运事宜,市政府接访1件,市委接访1件。在残疾人信访维稳工作中基本上做到了热情接访,认真听取残疾人诉求,对残疾人的合理诉求及时处理,全力维护残疾人合法权益。办结人大代表、政协委员建议提案2件,办结率均达到100%,回复率满意率均为100%。加强各县市区残疾人法律救助站建设,及时有效转介涉法信访事项,建设了一条服务残疾人的“绿色通道”。

  (二)存在的问题及原因分析

  由于疫情影响假肢适配未完成任务数。 

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

 下载信息  [文件大小:69 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:残联2022年决算公开表.xls